27일 미국 증권거래위원회에 따르면 캐피틀페더럴파이낸셜, Inc.의 이사회는 내부 거래 정책에 대한 책임을 지고 있으며, 이 책임은 이사회 의장과 CEO에게 위임됐다.
이 정책은 회사의 모든 증권 거래에 적용되며, 여기에는 일반 주식, 주식 옵션 및 기타 증권이 포함된다.
이 정책은 회사 및 자회사의 모든 이사, 임원 및 직원에게 적용되며, 이들은 회사에 대한 '중요 비공식 정보'에 접근할 수 있는 사람들이다.
이 정책은 또한 이러한 정보가 공개되지 않은 한, 내부자에게서 정보를 받은 모든 사람에게도 적용된다.내부자는 회사의 비공식 정보에 접근할 수 있는 모든 직원으로 정의된다.
1. 내부자 거래 금지: 내부자는 회사에 대한 중요한 비공식 정보를 보유하고 있는 동안 회사의 증권을 매매할 수 없다.2. 정보 유출 금지: 내부자는 중요한 비공식 정보를 다른 사람에게 유출할 수 없다.
3. 비공식 정보의 기밀 유지: 모든 이사와 직원은 회사의 비공식 정보를 기밀로 유지해야 한다.4. 공개의 정의: 공개는 일반 대중에게 정보가 전달된 것을 의미한다.
5. 중요한 비공식 정보의 정의: 중요한 비공식 정보는 일반 대중에게 공개되지 않은 정보로, 투자자가 주식을 매매하는 데 중요한 영향을 미칠 수 있는 정보이다.
6. 정책의 적용: 이 정책은 이사, 임원 및 특정 직원에게 적용되며, 이들은 거래를 하기 전에 사전 승인을 받아야 한다.
7. 규정 준수의 개인적 책임: 모든 이사, 임원 및 직원은 이 정책을 준수할 개인적 책임이 있다.
8. 위반 시 처벌: 이 정책을 위반할 경우, 회사는 해당 직원에 대해 징계 조치를 취할 수 있다.
9. 문의 사항: 이 정책에 대한 질문은 투자자 관계 담당자 또는 CFO에게 문의해야 한다. 또한, 2024년 11월 27일자로 캐피틀페더럴파이낸셜, Inc.의 CEO인 John B. Dicus와 CFO인 Kent G. Townsend는 2024년 9월 30일 종료된 회계연도의 연례 보고서(Form 10-K)에 대해 18 U.S.C. 섹션 1350에 따라 인증서를 제출했다.
이들은 보고서가 1934년 증권 거래법 섹션 13(a) 또는 15(d)의 요구 사항을 완전히 준수하며, 보고서에 포함된 재무제표가 회사의 재무 상태와 운영 결과를 모든 중요한 측면에서 공정하게 제시하고 있음을 인증했다.
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